2167/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Inclusione Sociale Politiche abitative Problematiche Rom e Immigrazione |
PROGETTO SAI 702-PR-3 CATEGORIA ORDINARI TRIENNIO 2023-2025 PER N. 246 POSTI CUP D69G22001160001, CIG: 9531605147 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 307/E/2024 DEL 09/09/2024 PROT. N. 389131 DEL 10/09/2024 DI € 59.662,19 DI CUI € 56.821,13 IMPONIBILE E € 2.841,06 I.V.A. 5% (SPLIT PAYMENT) AL CONSORZIO “SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE” IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE, PER I SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2024. |
2168/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Inclusione Sociale Politiche abitative Problematiche Rom e Immigrazione |
PROGETTO 8X1000 ANNO 2017 – WELCOME TO CATANIA “INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, MISURE INNOVATIVE DI INSERIMENTO ABITATIVO E RAFFORZAMENTO DELLE PROCEDURE DI PRESA IN CARICO DELLE CRESCENTI VULNERABILITÀ IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” - CUP D69G23000050001. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 194-2024 DEL 11/09/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 37.911,26 (TRENTASETTENOVECENTOUNDICI/26), FUORI CAMPO IVA, AI SENSI DELL’ART. 2 TER DEL DPR 633/72 QUALE SOMMA PER L’ESECUZIONE SERVIZIO PER I MESI DA MAGGIO A GIUGNO 2024, IN FAVORE DELL’A.T.I. CONSORZIO UMANA SOLIDARIETÀ S.C.S.(MANDATARIA), P.IVA 06519910829, CON SEDE IN PALERMO IN VIA FLORIO N. 54. |
2169/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 14.061,60 (F.E. N. 118/001 DEL 05/09/2024 - PROT. 355703 DEL 16/09/2024) A FAVORE DELLA SOCIETÀ APS L’ABBRACCIO, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA ASIA SITA IN LOCALITÀ CAPRINO VERONESE (VR) PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024. |
2170/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 4.686,54 (F.E. N. 115D DEL 12/09/2024 - PROT. 394474 DEL 13/09/2024, F.E. N. 116D DEL 12/09/2024 - PROT. 351535 DEL 13/09/2024) A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “ETNOS SOC. COOP. SOCIALE”, SITA IN VIA ARETUSA N° 15 - 93100 CALTANISSETTA ,ENTE GESTORE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2024. |
2171/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 59/24 DEL 13/09/2024 DI € 52.307,93 LUGLIO - AGOSTO 2024 (PROT. 395402 DEL 13/09/2024) A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. “ALKANTARA”, ENTE GESTORE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO “PROSERPINA” SITA IN VIA RAFFINERIA N. 56 - 95129 CATANIA, SERVIZIO RELATIVO AL RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M., GESTANTI E RAGAZZE MADRI CON FIGLI MINORI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO E CASE D'ACCOGLIENZA, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA |
2172/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 41/24 DEL 13/09/2024 – PROT.395405 DEL 13/09/2024 DI € 119.341,11, LUGLIO - AGOSTO 2024 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA “VILLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI”, ENTE GESTORE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA “AIRONE” SITA IN VIA RAFFINERIA, N. 56 - CATANIA, SERVIZIO RELATIVO AL RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M., GESTANTI E RAGAZZE MADRI CON FIGLI MINORI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO E CASE D'ACCOGLIENZA. |
2173/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 50.036,23 PER LE FATTURE N 32_24 DEL 13/09/2024 DI € 36.081,73 PROT.395409 E N.31_24 DEL 13/09/2024 DI € 13.954,50 PROT 395407 RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2024 , IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “EDEN SCHOOL”, VIA ORFANOTROFIO 28 VIA PURGATORIO 31 CATANIA, PER IL SERVIZIO RESO IN FAVORE DI MINORI INDIGENTI E MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. |
2174/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE“I GIRASOLI” - P.IVA:04609070877, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI APRILE 2024. |
2175/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 205/PA DEL 13/09/2024 DI € 25.111,38 (FATT. PROT. N. 396522) A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. “DELFINO” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT), VIA AMANTIA 3, 95030 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “EDUCATIVA DOMICILIARE” – FONDO POVERTÀ 2021 - CUP: D61H23000170001 – CIG: B1551C34D5 |
2176/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 16/09/2024 (PROT. 397839 DEL 16/09/2024) DI € 313,92 IN FAVORE DELL’“ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE VILLA SANDRA”, – VIA PER ACI BONACCORSI, 16 – CAP 95037- SAN GIOVANNI LA PUNTA, (CT), PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE, COMUNE DI MISTERBIANCO, NEL MESE DI LUGLIO 2024 |
2177/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°78 DEL 12/09/2024 (PROT. 393687 DEL 12/09/2024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.047,29 A FAVORE DELL’“ISTITUTO M.P.P. LUCIA MANGANO ETS” – VIA ANTONINO DI SANGIULIANO 87 SANT’AGATA LI BATTIATI– (CT) PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE – LUGLIO 2024 |
2178/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.7 DEL 12.09.2024 (PROT. N.393784 DEL 12.09.2024) DI €.2.280,00 IN FAVORE DEL DOTT. SCERRI GIANLUCA, PER PRESTAZIONE SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2024, IN QUALITÀ DI ESPERTO JUNIOR CON FUNZIONI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AFFIANCAMENTO OPERATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E AFFIANCAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2020-CUP:D69J21018130001. CIG:A0287EBE96. |
2179/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.8 DEL 12.09.2024 (PROT. N.393785 DEL 12.09.2024) DI €.1.140,00 IN FAVORE DEL DOTT. SCERRI GIANLUCA, PER PRESTAZIONE SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2024, IN QUALITÀ DI ESPERTO JUNIOR CON FUNZIONI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AFFIANCAMENTO OPERATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E AFFIANCAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2020-CUP:D69J21018130001. CIG:A0287EBE96. |
2180/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FORFETTARIO N.11 DEL 12.09.2024 (PROT. N.393690 DEL 12.09.2024) DI €.1.740,02 IN FAVORE DEL DOTT. GAROZZO ANTONIO PER PRESTAZIONE ESPLETATA NEL MESE DI AGOSTO 2024. INCARICO PROFESSIONALE CON PROFILO ESPERTO SENIOR PER LA REALIZZAZIONE DI “SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE E PER LA GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE”, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2020-CUP:D69J21018130001 – CIG:A02DD7FDA4. PAL 2020. |
2181/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI- P.IVA:03126080872, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI MARZO 2024. |